會員登錄
您的電話號碼僅用于注冊登錄,我們采用SSL加密技術(shù),確保您的信息安全,請放心提交。
會員注冊
您的電話號碼僅用于注冊登錄,我們采用SSL加密技術(shù),確保您的信息安全,請放心提交。
誤區(qū)一:免稅收入會申報為零
問:我開的水果批發(fā)公司是零星的增值稅納稅。已經(jīng)按時立案減免稅。這個季節(jié)賣水果收入10萬。所有會計代理都滿足免稅前提??梢陨陥罅銌??
答:沒有!按照明確規(guī)定,增值稅減免稅情況下的應(yīng)納稅額為零,但也應(yīng)根據(jù)實際情況向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報。準(zhǔn)確的申報方式是在納稅申報表第12欄“其他免稅營業(yè)額”中填寫當(dāng)期免稅收入。
誤區(qū)二:中小企業(yè)虧損多年,中小企業(yè)個人所得稅已申報為零
問:我們公司虧損多年。中小企業(yè)的個人所得稅不需要繳稅。中小企業(yè)的個人所得稅可以申報為零嗎?
答:沒有!中小企業(yè)的虧損可以通過下五年到當(dāng)年支付來彌補(bǔ)。如果你做了零申報,你就給自己挖了個坑。如果第二年的利潤不能彌補(bǔ)上一年的損失,就會給中小企業(yè)造成傷亡。如果當(dāng)年對中小企業(yè)進(jìn)行個人所得稅零申報,但將虧損延長到下一年進(jìn)行抵扣,仍然是違反政策的!
誤區(qū)三:預(yù)繳稅金零申報
問:我們是公司大樓。公司通常為客戶提供建筑公共服務(wù),也銷售一些建筑材料,屬于增值稅
零星納稅
這一季我們提供建筑公共服務(wù),不含稅收入10萬。我們已經(jīng)代稅務(wù)局開了增值稅專用發(fā)票,交了3000元稅,可以零申報。
答:沒有!雖然你已經(jīng)代開發(fā)票交稅了,但是你不能簡單的零申報。你要在CCTV里明確寫明銷售額,系統(tǒng)會生成你已經(jīng)繳納的稅,并進(jìn)行抵扣。
誤區(qū)四:獲得未申報收入,零申報
< 會計記賬代理p>問:我們公司是增值稅一般納稅人。本月增值稅應(yīng)稅營業(yè)額500萬元,均為未開票收入??梢粤闵陥髥??答:沒有!未申報收入也要根據(jù)實際情況申報,否則不僅要補(bǔ)繳當(dāng)期稅款,還要收取滯納金。你要將當(dāng)期收入500萬人民幣填入未開票收入,按時納稅。
問:現(xiàn)在我知道了!本來有很多關(guān)于零申報的知識,比如免稅,不交稅,零申報。雖然最后的結(jié)果是應(yīng)繳稅額為0,但是差別很大!
誤區(qū)五:不交稅做零申報
問:我公司繳納零星增值稅,1月份銷售額25000元??上硎芡馍掏顿Y小微中型企業(yè)免征增值稅??梢月暶鳛榱銌?/p>
答:沒有!根據(jù)有關(guān)規(guī)定,在享受國家稅收外商投資的同時,應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報告真實情況。準(zhǔn)確的方法是用開票總額/1.03計算免稅收入,然后用免稅收入*0.03計算應(yīng)納增值稅,填寫相應(yīng)的納稅申報表一欄享受免稅。
誤區(qū)六:當(dāng)期無收入零申報
問:我們公司剛剛開業(yè)。本月采購電子設(shè)備,取得增值稅進(jìn)項憑證5張,進(jìn)項稅額8500元。我們已經(jīng)做了認(rèn)證,但是沒有取得收入。我們能聲明零嗎?
答:沒有!雖然這個月沒有任何收入,但是有進(jìn)項稅。如果同時做零申報,不會因為抵扣不可抵扣進(jìn)項稅單據(jù)而無法抵扣,導(dǎo)致公司傷亡。準(zhǔn)確的方法是,相同營業(yè)額填寫0,當(dāng)期納稅申報表填寫認(rèn)證進(jìn)項稅額8500元,以便下一期繼續(xù)抵扣寒假稅。
洽樂控股有限公司子公司“深圳市全荃會計公司”致力于為創(chuàng)業(yè)者提供橫琴/深圳注冊代理(包括名稱、注冊、網(wǎng)站、驗資、變更)、代理票據(jù)、版權(quán)、出口退稅、政策申報五大公共服務(wù)。電話是劉總經(jīng)理134-3057-9519。